管理制度
为了更好地加强的管理和财务监督,现根据税法规定和我公司实际情况,特制定本《管理制度》,希望有关部门和人员严格贯彻执行。
一、统一由公司财务部到税务机关领购后交各店面使用; 二、设使用登记本,各店面领取时要记载领用日期、起止号、经手人;
三、 由店面专人负责开具,其他任何人员无权开具,负责人应妥善保管和税控机密码;
四、 店面在为客人提供完服务项目,客人付款结算时按照客人要求为客人如实开具并加盖专用章。内容包括:消费项目、日期、金额。金额不得超过实际消费金额;
五、不得转借转让,不得自行扩大的使用范围; 六、必须用税控机打印并且连号使用;
七、不得私自赠送空白,不得为他人代开;
八、开具错误的不得丢弃,应及时做退票、废票的操作,作废的应妥善保管,不得丢失,不得挖刮兑奖区;
九、财务人员随时对的使用情况进行检查,开票人员应如实反映情况提供资料,不得隐瞒或拒绝,检查内容包括的领用、保管、开具情况等;
十、如有特殊情况开具超额,须经公司领导批准后方可办理; 十一、每月三号前各店面从财务部领税控卡,在税控机上做报税流程,5号前交至财务部,由财务部到税务机关报税后,税控卡再发至店面做完税(税务更新)流程后交回财务部保管;
十二、 如有违反本制度,公司将视情节给予经济处罚,直至追究法律责任。